2016年陸豐市黨史研究室決算
基本情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門決算公開表
第三部分 201年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
根據(jù)中共陸豐市委、陸豐市人民政府《關(guān)于印發(fā)<陸豐市事業(yè)單位分類改革實施方案>的通知》(陸委發(fā)【2011】5號文件精神),陸豐市委黨史研究室掛靠市委辦公室的正科級事業(yè)單位,公益一類。其主要任務(wù),內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制如下:
(一)、主要任務(wù)
1、 貫徹執(zhí)行中央、省黨史研究室關(guān)于黨史研究方面的方針、政策,決定,制訂市黨史研究計劃并組織實施。
2、 根據(jù)上級黨史研究室的要求,結(jié)合我市實際,做好黨史征編、黨史研究、黨史宣傳、黨史學(xué)習(xí)教育的各項工作。
3、 做好我市社會主義時期黨史資料的征妍工作。負責(zé)征集、編寫本市黨史大事記;本市社會發(fā)展具有重大影響的大事要事;本市黨史人物縱書和各個時期黨政主要領(lǐng)導(dǎo)人的回憶資料,以及黨和國家、省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)人視察陸豐的有關(guān)資料。
4、 配合黨的重大節(jié)日紀(jì)念活動的組織工作,提供活動的各種黨史資料。
5、 承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。
(二)、 內(nèi)設(shè)機構(gòu)
市黨史研究室內(nèi)設(shè)兩個部:
1、征集研究部
主要負責(zé)本市各個時期黨史資料的征集研究工作。
2、編寫出版部
主要負責(zé)本市黨史資料的編寫出版工作。
(三)、人員構(gòu)成情況
市黨史研究室核定事業(yè)編制8名,財政補助一類,現(xiàn)有5人,正副主任各有1名、工勤人員3名、離休人員2名、退休人員3名,都是財政全額撥款。
第二部分 2015年度部門決算公開表
具體公開表格見附件:2016年度部門決算報表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況
本部門2016年度收入合計96.27萬元,與2015年度相比,收入總計增加3.86萬元,增長4%主要原因是本部門所有人員的工資基數(shù)增加。其中:財政撥款收入96.27萬元,占本年收入合計的100%;
二、2016年度總支出決算情況
本部門2016年度支出合計84.89萬元,比上年減少7.52萬元。減少的主要原因是其他一般公共服務(wù)支出未能及時結(jié)算,影響最終決算。其中:財政撥款支出84.89萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出84.89萬元,占本年財政撥款支出100%,本年度無項目支出。
三、“三公經(jīng)費”支出情況
2016年“三公經(jīng)費”決算支出共0.5萬元, 主要用于各市級黨史部門來我市調(diào)研調(diào)查黨史資料接待支出,比上年增加0.2萬元,增加的原因是黨史專家指導(dǎo)黨史資料征集業(yè)務(wù);沒有因公出國(境)費和公務(wù)用車購置及運行費 開支。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出6.3萬元,比上年持平,
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從上級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
附件1:2016年部門決算公開表樣