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2017年檔案局部門預(yù)算報表編制說明
2017-04-17 10:32:20 預(yù)算股 字體:

 

陸豐市檔案局2017年部門預(yù)算編制

 

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

 

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》,按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署,依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況,編制我局2017年度預(yù)算收支計(jì)劃,現(xiàn)將編報情況說明如下:

一、部門基本情況

(一)、單位性質(zhì)和基本職能,機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門預(yù)算無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。

陸豐市檔案局(館)為市政府直屬正科級事業(yè)單位,公益一類。

主要職責(zé):負(fù)責(zé)全市檔案工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào),以及業(yè)務(wù)咨詢、工作調(diào)研、檔案宣傳、檔案教育工作。檔案、資料的接收、征集、保管、編研、開發(fā)、利用及市政府公開信息利用服務(wù)工作。內(nèi)設(shè)三個正股級機(jī)構(gòu),包括綜合股、監(jiān)督指導(dǎo)股和保管利用股。

綜合股:協(xié)助局(館)領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)工作; 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、財(cái)務(wù)、機(jī)要和信息工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)、行政管理、后勤保障和安全保衛(wèi)等項(xiàng)工作。

監(jiān)督指導(dǎo)股: 監(jiān)督和指導(dǎo)各級機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作,依法查處檔案違法行為。

保管利用股:負(fù)責(zé)縣檔案館館藏檔案資料的安全保管、科學(xué)整理和協(xié)調(diào)全市檔案資料的整理、目錄編制和向上級檔案部門報送檔案資料目錄工作;負(fù)責(zé)館內(nèi)檔案資料的消毒、防蟲、防光、防霉、防塵、防褪變及重要檔案的搶救、復(fù)制、修裱等保護(hù)工作;負(fù)責(zé)檔案館館藏檔案、資料檢索工具的管理及對外提供查閱利用工作;負(fù)責(zé)檔案史料陳列展覽和愛國主義教育基地的建設(shè)、管理工作。

(二)、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我局共有編制10名,在職人員11人,其中財(cái)政養(yǎng)11人;離退休10人,其中財(cái)政供養(yǎng)10人。

 

二、2017年度部門預(yù)算公開表

詳見2017年預(yù)算公開附表。

 

三、2017年度部門預(yù)算情況說明

1、本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算:本預(yù)算單位為陸豐市檔案局1個單位,未含下級單位。

2、部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算收入總計(jì)144.5萬元,其中財(cái)政預(yù)算撥款收入144.5萬元(上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0元)。與2016年相比增加4.94%,主要為人員工資增長。和預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,其他各項(xiàng)收入0元。

財(cái)政預(yù)算支出情況:

工資福利支出61.4萬元,占總支出的42.5%,商品和服務(wù)支出5.0萬元,占總支出3.5%,對家庭的補(bǔ)助支出59.0萬元,占總支出的40.8%,基本專項(xiàng)支出19.0萬元,占總支出的13.1%。

工資福利包括:人員工資50.4萬元,獎金(第十三個月基本工資)2.0萬元,社會保障(職工)繳費(fèi)0.8萬元,其他工資福利(車改、住房補(bǔ)貼)8.2萬元。

商品和服務(wù)支出包括:定額辦公經(jīng)費(fèi)3.0萬元和公車定額補(bǔ)助2.0元。

對家庭的補(bǔ)助包括:離休費(fèi)7.2萬元,退休費(fèi)44.0萬元,撫恤金0.1萬元,醫(yī)療費(fèi)3.0萬元,住房公積金4.0萬元,其他對個人和家庭(計(jì)生保密津貼)的補(bǔ)助0.7萬元。

基本專項(xiàng)支出包括:檔案及設(shè)備購置費(fèi)2.5萬元,專用藥物材料費(fèi)1.5萬元,檔案維護(hù)費(fèi)6.0萬元,信息查閱中心1.0萬元,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)2.0萬元,檔案數(shù)字化管理4.0萬元,部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)2.0萬元。

2017年度檔案局部門預(yù)算,商品服務(wù)與基本專項(xiàng)支出數(shù)均與去年持平,工資福利對比去年的67.7萬元減少6.3萬元,原因是人員退休減少,對家庭的補(bǔ)助和支出比去年的45.7萬元增加13.3萬元,原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)和增加退休人員。

項(xiàng)目支出部分

2017年工作計(jì)劃安排,擬列項(xiàng)目支出共0個,總資金0萬元,其中財(cái)政本級撥款0萬元。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報說明

我局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元,現(xiàn)說明如下:

  1.因公出國(境)支出2017年度安排0萬元,與上年對比沒有發(fā)生增長變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出:2017年度安排公務(wù)用車購置0萬元,和上年一樣,沒有發(fā)生增長變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元,與上年對比一樣,沒有發(fā)生增長變化。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排0萬元,與上年對比一樣,沒有發(fā)生增長變化。

4.政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.8萬元,比上年相比無增減變動,包括:辦公費(fèi)6.3萬元,維修(護(hù))費(fèi)6萬元,租賃費(fèi)2萬元,專用材料費(fèi)1.5萬元,勞務(wù)費(fèi)4萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

6.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至201711日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛,資產(chǎn)變動情況為:2017年無公務(wù)用車變動。

7.預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

 

四、其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

 

五、名詞解釋

(1)財(cái)政預(yù)算撥款:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

(2)預(yù)算外收入:指預(yù)算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。

(3)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(4)國有資產(chǎn)處置收益:指通過國有資產(chǎn)管理局,對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(6)其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。

(7)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(9)基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(10)項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С觥?span lang="EN-US">

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(12)支出功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

13)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

14)商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

15)對個人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

16)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi):因公出國(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。對個人和家庭的補(bǔ)助支出:指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。

 

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