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陸豐市社會保險基金管理局2018年部門預算編制說明
2018-03-02 11:10:21 陸豐市社會保險基金管理局 字體:


2018年陸豐市社會保險基金管理局部門預算公開情況說明

 

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

(一)部門機構設置和職能

本部門無下屬單位,部門決算為本級預算。

根據(jù)陸機編〔201269號、陸機編〔201358號、陸機編〔201628號文件,陸豐市社會保險基金管理局為市人力資源和社會保障局屬下副科級參照公務員法管理單位。內設綜合股、計劃財務股、保險關系股、養(yǎng)老失業(yè)工傷生育保險待遇核發(fā)股、醫(yī)療保險待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險股、稽核內控股、機關事業(yè)養(yǎng)老保險股共8個股室(正股級)。主要職能有:

(一)貫徹執(zhí)行國家和省、汕尾市、陸豐市制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。

(二)負責基本養(yǎng)老保險、新型農村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險和生育保險經辦業(yè)務,提供社會保險服務,負責社會保險登記、個人權益記錄、社會保險費征收、社會保險待遇支付工作。

(三)負責經辦中央、省、市屬駐陸豐單位和市直單位的社會保險登記;審核社會保險繳費申報;辦理社會保險關系的建立、中斷、轉移、接續(xù)和終止工作;審核各項社會保險待遇。

(四)承擔全市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析及其管理工作;負責管理各項社會保險繳費記錄、檔案和個人帳戶的信息資料。

(五)負責全市社會保險基金的核算、存儲、劃撥、調劑、監(jiān)管工作;編制全市社會保險基金收支的年度預算、結算。

(六)負責全市社會保險稽核和內部控制工作。

(七)負責社會保險經辦機構工作人員任職資格、上崗標準、業(yè)務培訓規(guī)劃、考核規(guī)范及內部自律工作。

(八)負責社會保險宣傳工作,擬定社會保險宣傳具體計劃。

(九)開展社會保險經辦機構涉外技術合作、技術交流和專業(yè)培訓。

(十)承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

 

(二)部門人員構成

根據(jù)陸機編〔201269號、陸機編〔201358號、陸機編〔201628號文件,陸豐市社會保險基金管理局核定事業(yè)編制27名,實有在職人員31名,退休人員9名。

 

第二部分  2018年社會保險基金管理局部門預算表

具體公開表格見附件:預算公開表

 

第三部分 2018年社會保險基金管理局部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本部門2018年部門預算收入合計485萬元,與上年相比,收入總計增加40萬元,增長8%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款收入485萬元,占本年收入合計的100%。

 二、支出預算情況說明

 本部門2018年預算支出合計485萬元,與上年相比,支出總計增加40萬元,增長8%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款支出485萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出485萬元,占本年財政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出200萬元,占本年財政撥款支出41 %,主要用于新農保辦公經費、城鄉(xiāng)醫(yī)療辦公經費、網(wǎng)絡設備維護、印刷各項基金宣傳資料等。

三、“三公經費”財政撥款支出預算說明

本部門2018年度“三公”經費支出0萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經費總額的0%,2018年度因公出國(境)費預算支出比2017年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。

(二)公務用車購置及運行維護費預算0萬元。本部門機關的公務用車保有量  輛。占“三公”經費總額的0 %,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費預算0萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,與去年持平。

(三)公務接待費2萬元,占“三公”經費總額的50%2017年預計接待國內來訪批次20個,共100人次。2018年度公務接待費支出比上年度持平。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2018年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經費支出預算說明

機關運行經費支出175萬元,比上年減少44萬元,減少25%,主要原因是:一般性支出減壓,嚴格財務管理,控制費用開支。包括:辦公費12萬元,印刷費3萬元,水費0.04萬,電費13萬元,郵電費3.8萬元,會議費1.5萬元,勞務費95萬元。

六、國有資產占有使用情況

截至201811日,本部門占有使用國有資產總體情況為:公務用車0輛,資產變動情況為:2018年無公務用車變動。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入、事業(yè)收入經營收入等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公經費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經費。非行政單位參照執(zhí)行。

 

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