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陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明
2018-03-03 15:08:04 陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府 字體:

陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制    

        

        

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》,按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署,依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況,編制八萬鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算收支計劃,現(xiàn)將編報情況說明如下:    

        

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

        

第一部分  部門概況      

一、 部門基本情況    

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能    

本部門決算無下屬單位,部門決算為本級決算。      

上英鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號管理規(guī)定,上英鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個:    

1)黨政辦公室:負(fù)責(zé)黨委(紀(jì)檢監(jiān)察)、人大、政府日常事務(wù);負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作;協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系;承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。    

2)人大辦公室:負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。    

3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作;負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。    

4)社會事務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù);負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。    

5)農(nóng)業(yè)辦公室:負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。    

6)人口和計劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實計劃生育的任務(wù)。    

7)維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室(與人民武裝部合署辦公):負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作,協(xié)調(diào)政法工作。    

8)規(guī)劃建設(shè)辦公室:負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃;協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。    

黨的紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置,工會、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。    

(二)、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況    

2018年初,上英鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共40人,其中行政編制32人,工勤編制5人,事業(yè)編制3人。實際在職人員47人,其中行政在職32人,工勤在職5人,事業(yè)在職3人;離退休人17人。    

        

第二部分  2018陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表      

具體公開表格見附件:上英鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表      

        

第三部分 2018陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明      

一、收入預(yù)算情況說明    

2018年部門預(yù)算收入總計469.03萬元,其中財政預(yù)算撥款收入469.03萬元。    

二、支出決算情況說明    

(一)工資福利支出部分339.75萬元,其中:    

包括在職人員基本工資108.23萬元,津貼補(bǔ)貼 86.68萬元,獎金9.02萬元,社會保險繳費50.67元,住房公積金15.59萬元。其他工資福利69.56萬元。    

(二)商品和服務(wù)支出部分16.1萬元,其中:    

辦公經(jīng)費14.1萬元。公車經(jīng)費2萬元。    

(三)個人和家庭補(bǔ)助部分113.17萬元,其中:    

離退休人員工資性支出107.57萬元,其他對個人和和家庭補(bǔ)助5.6萬元。      

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明    

預(yù)算安排2018年上英鎮(zhèn)人民政府 14.1萬元,與2017年相比增加13.1%,主要為人員工資增長和新增補(bǔ)貼項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助。包括包括:辦公費9.8萬元,差旅費0.90萬元,電費3.1萬元,維修養(yǎng)護(hù)費0.3萬元。    

四、預(yù)算收支增減變化情況說明    

2018年預(yù)算收入支出安排為469.03元,與2017年相比增加53.82 %,   其中工資福利支出3397575.08元,商品和服務(wù)支出161000元,     對個人和家庭的補(bǔ)助1131728元。主要為人員工資增長和新增補(bǔ)貼項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助,以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作的開展進(jìn)行。    

    

    五、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明    

    陸豐市上英鎮(zhèn)政府2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排20000萬元,現(xiàn)說明如下:    

1、   因公出國(境)支出2018年度安排0萬元,與上年一樣,沒有發(fā)生增長變化    

2、   公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出:2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算安排2萬元。和上年一樣,沒有發(fā)生增長變化。    

3、   公務(wù)接待費支出2018年度安0萬元,與上年對比一樣,沒有發(fā)生增長變化    

    

六、政府采購支出決算情況說明    

本部門2018年政府采購金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

        

        

七、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至20171231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛,資產(chǎn)變動情況為:2017年無公務(wù)用車變動。    

八、預(yù)算績效信息公開情況    

2018年預(yù)算績效管理工作開展未作安排,暫也未有相關(guān)制度安排。    

        

第四部分  其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

        

第五部分     名詞解釋:      

(1)財政預(yù)算撥款:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。(2)預(yù)算外收入:指預(yù)算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財政性資金。    

(3)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。(4)國有資產(chǎn)處置收益:指通過國有資產(chǎn)管理局,對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置。    

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

(6)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

(7)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。    

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(9)基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(10)項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算??畎才诺闹С?。    

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(3)支出(12)功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。    

13)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。    

14)商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。    

15)對個人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。    

16)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費:因公出國(境)費:反映公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費:反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補(bǔ)助支出:指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補(bǔ)助。    

    

   

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