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陸豐市2017年預(yù)算調(diào)整草案報告
2017-12-19 11:01:14 預(yù)算股 字體:

陸豐市2017年預(yù)算調(diào)整草案報告

——20171214日在市十五屆人大常委會第八次會議上

陸豐市財政局   陳建勛

              

主任、各位副主任、各位委員:

我受市人民政府委托,向人大常委會報告陸豐市2017年財政預(yù)算調(diào)整草案,請予審查。

 今年以來,我市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、促發(fā)展的次序,貫徹落實市委十三屆三次全會重要部署,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),著力深化體制改革,集中財力改善民生、保障重點、完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),有效地保證了我市改革、發(fā)展和穩(wěn)定的基本需要。但今年受政策性影響,一些基金被取消或調(diào)整,上級轉(zhuǎn)貸債券資金調(diào)整為政府性基金支出,調(diào)入資金預(yù)計完成不理想等因素影響,一般公共預(yù)算可支配收入將減收較大,同時政府性基金年初預(yù)算與實際執(zhí)行也有所差異,需要對2017年年初預(yù)算做一定調(diào)整?,F(xiàn)將預(yù)算調(diào)整報告如下:

一、2017年預(yù)算收支調(diào)整原因

今年預(yù)算執(zhí)行受不可預(yù)測因素影響較多,主要是近年來財政部出臺多項關(guān)于取消或調(diào)整政府性基金政策,如將原屬政府性基金的新增建設(shè)用地有償使用費調(diào)整為一般公共預(yù)算,3月份取消城市公用事業(yè)附加收入和新型墻體材料專項基金;另外,7月份省財政廳下達我市原列一般公共算收入的新增債券轉(zhuǎn)貸資金5億元轉(zhuǎn)為地方政府專項債券,對應(yīng)列入政府性基金管理。還有今年土地使用權(quán)收入預(yù)測達不到年初預(yù)算計劃,無法足額調(diào)入一般公共預(yù)算,預(yù)算平衡壓力較大。這些因素將導(dǎo)致我市2017年確定的本級可支配預(yù)算收入有較大的下降,同時也影響了財政收支總額的變化,因此,根據(jù)《預(yù)算法》第六十七條第一款的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)進行預(yù)算調(diào)整。

二、2017年預(yù)算調(diào)整項目和數(shù)額

本次預(yù)算調(diào)整,在確保完成本級一般公共預(yù)算收入增長目標(biāo)的同時,以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生為主,兼顧足額保障重點支出資金,并最終實現(xiàn)預(yù)算收支平衡為目標(biāo)進行調(diào)整。

(一)一般公共預(yù)算調(diào)整項目

1、上級補助收入(可支配財力部分)調(diào)增23466萬元。其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增12000萬元,縣級基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增11250萬元,其他轉(zhuǎn)移性收入(困難補助)調(diào)增216萬元(調(diào)整項目詳見附表1)。

2、調(diào)入資金調(diào)減3億元。由于政府性基金收入完成達不到預(yù)期計劃,其他預(yù)算調(diào)入資金也無法完成任務(wù),因而將2017年年初預(yù)算調(diào)入資金收入9億元調(diào)減為6億元(調(diào)整項目詳見附表1)。

3、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增3517萬元。按2016年財政總決算,上年預(yù)留預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3517萬元全部調(diào)入今年一般公共預(yù)算收入(調(diào)整項目詳見附表1)。

4、收回存量和統(tǒng)籌資金收入調(diào)增17539萬元。通過多方面清理統(tǒng)籌各部門存量資金和結(jié)余資金,收回存量統(tǒng)籌資金68320萬元調(diào)增為85859萬元(調(diào)整項目詳見附表1)。

5、債券轉(zhuǎn)貸資金收入調(diào)減5億元。今年上級下達新增債券資金為專項債券,應(yīng)列入政府性基金管理,因而調(diào)減一般公共預(yù)算收入5億元(調(diào)整項目詳見附表1)。

6、上級追加補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)增227447萬元。其中,上級年中追加專項資金調(diào)增224883萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)按2016年決算數(shù)調(diào)增2564萬元(調(diào)整項目詳見附表1)。

綜上調(diào)整項目,2017年一般公共預(yù)算年初本級可支配財力收入417349萬元,合計調(diào)減35654萬元,調(diào)整后為381695萬元。另外,年初不可支配的專項資金預(yù)算收入為134363萬元,調(diào)增227447萬元,調(diào)整后專項資金預(yù)算收入為361810萬元。以上合計,一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算551712萬元調(diào)整為743505萬元。

根據(jù)財政收支平衡原則,財政一般公共預(yù)算總支出安排743505萬元,比年初預(yù)算調(diào)增191793萬元,其中,一般公共預(yù)算本級支出調(diào)減45654萬元,上級專項資金支出調(diào)增227447萬元,上解支出調(diào)增1億元(調(diào)整項目詳見附表1)。

一般公共預(yù)算支出主要調(diào)整項目:一是受債券轉(zhuǎn)貸資金轉(zhuǎn)列影響,2017年本級預(yù)算執(zhí)行主要項目資金調(diào)整轉(zhuǎn)為政府性基金支出較多,其中,教育支出調(diào)減5000萬元,主要是龍山中學(xué)新校區(qū)建設(shè)資金和配套費用轉(zhuǎn)列政府性基金;社會保障和就業(yè)支出調(diào)減5000萬元,主要是調(diào)減年初預(yù)留養(yǎng)老并軌部分資金;醫(yī)療支出調(diào)減2000萬元,主要是本級配套部分醫(yī)療支出至年底仍無法實現(xiàn);城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減16000萬元,主要是將年初安排用于重點項目建設(shè)的債券轉(zhuǎn)貸資金轉(zhuǎn)列政府性基金;農(nóng)林水支出調(diào)減5000萬元,主要是調(diào)減存量資金再安排支出金額;交通運輸支出調(diào)減700萬元,主要是年初安排公路建設(shè)資金轉(zhuǎn)列政府性基金;住房保障支出調(diào)減3000萬元,主要是住房保障安排債券資金轉(zhuǎn)列政府性基金;預(yù)備費調(diào)減5000萬元,今年減收較大無法安排;其他支出調(diào)減3954萬元,主要調(diào)減預(yù)留調(diào)資準(zhǔn)備金。調(diào)整后本級一般公共預(yù)算支出367175萬元,增長5.7%(調(diào)整項目詳見附表2)。二是上級年中追加專項資金224883萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)決算調(diào)整增加2564萬元,合計調(diào)增227447萬元,調(diào)整后專項資金預(yù)算支出為361810萬元。三是調(diào)增上解支出1億元,主是上解歸還上年度上級多撥新農(nóng)村示范連片建設(shè)資金,調(diào)整后上解上級支出為13474萬元。(調(diào)整項目詳見附表1)。

(二)政府性基金預(yù)算調(diào)整項目

1、本級政府性基金收入調(diào)減16280萬元。主要預(yù)期今年土地收入無法完成年初任務(wù),調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入15000萬元。另外,受上級取消調(diào)整基金政策影響,調(diào)減城市公用事業(yè)附加收入1100萬元,調(diào)減新型墻體材料專項基金收入180萬元。因此,本級政府性基金年初預(yù)算收入94915萬元調(diào)整后為78635萬元(調(diào)整項目詳見附表3)。

2、調(diào)增上級轉(zhuǎn)貸專項債券收入5億元。根據(jù)上級債務(wù)管理辦法,專項債券列入政府性基金管理,因而調(diào)整增加政府性基金收入(調(diào)整項目詳見附表3)。

3、上級補助基金收入調(diào)增1367萬,上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)減30萬元。主要是年中追加上級補助基金增加和上年結(jié)轉(zhuǎn)決算調(diào)整合計1337萬元,調(diào)整后基金補助收入為3974萬元、基金上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為13858萬元(調(diào)整項目詳見附表3)。

4、調(diào)增政府性基金支出45557萬元。一是受債券資金轉(zhuǎn)列影響,調(diào)增土地權(quán)出讓專項債務(wù)安排支出5億元,主要用于基礎(chǔ)設(shè)施公路建設(shè)2.27億元、基礎(chǔ)設(shè)施市政建設(shè)8300萬元、農(nóng)林水利建設(shè)3000萬元、教科文衛(wèi)等公益事業(yè)建設(shè)1.6億元(調(diào)整項目詳見附表4)。二是受上級取消調(diào)整基金政策影響,調(diào)減基金支出10162萬元,其中,城市公用事業(yè)附加相關(guān)支出調(diào)減1100萬元、新增建設(shè)用地有償使用費支出調(diào)減8958萬元、新型墻體材料專項基金相關(guān)支出調(diào)減104萬元。三是受今年土地收儲支出較大,調(diào)增土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出4352萬元。四是年中上級追加補助和決算調(diào)整調(diào)增支出1337萬元,主要是上級年中追加彩票公益金補助調(diào)增支出1006萬元。(調(diào)整項目詳見附表3

5、調(diào)出資金調(diào)減10500萬元。受政府性基金收入無法完成年初任務(wù)影響,調(diào)減資金調(diào)入一般公共預(yù)算,調(diào)整后政府性基金調(diào)出資金預(yù)算為35000萬元(調(diào)整項目詳見附表3)。

綜上調(diào)整,政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算111410萬元調(diào)整為146467萬元,調(diào)增35057萬元。根據(jù)財政收支平衡原則,政府性基金支出調(diào)增35057萬元,調(diào)整后政府性基金預(yù)算總支出同為146467萬元。

三、為確保預(yù)算收支平衡的工作措施

當(dāng)前我市地方經(jīng)濟發(fā)展緩慢,財政收入增長有限的狀況下,今年陸豐財政在面對各項民生配套標(biāo)準(zhǔn)提高或擴面、規(guī)范和取消部分非稅收入減收等多重因素影響,我市收支缺口有進一步拉大的態(tài)勢,為確保完成2017年預(yù)算收支平衡,我們將積極采取如下措施:

(一)加大挖潛力度、培植壯大稅源。一要保住稅源。各地各部門要全力支持和配合國、地稅部門加強稅收征管工作,做好護稅協(xié)稅工作,努力促進稅收有效增長。二要提高效率。稅務(wù)部門要加強稅源分析、跟蹤及管理,主動做好稅收申報服務(wù),盡可能簡化申報手續(xù),提高征收效率,加快稅收征收入庫進度。三要努力挖潛。進一步稅收征管監(jiān)督機制,提高依法治稅水平,挖掘潛力,努力拓展稅收增收空間,促進財稅收入應(yīng)收盡收。四要加快重點項目建設(shè)進度,促進各級稅收和各區(qū)域稅收的協(xié)調(diào)增長。

(二)狠抓非稅收入征繳、加大土地收拍力度。嚴格按照國家政策規(guī)定,加強對土地收入、國有資本經(jīng)營性收入和國有資產(chǎn)收益等非稅收入及時收繳到位的征管。特別是做好土地文章,要加快土地收儲,依法依規(guī)拍賣土地,增加土地使用權(quán)收入,繼而做大本級政府性基金收入,爭取在政府性基金收入中調(diào)入資金平衡一般公共預(yù)算。

(三)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),持續(xù)加強民生保障。通過硬化預(yù)算指標(biāo)管理制度,遵循按調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行,堅持“有保有壓、突出重點”的原則,加強資金調(diào)度,嚴格控制“三公”支出及其他一般性支出,將財政資金優(yōu)先用于各項民生配套資金支出。同時集中財力安排市委、市政府確定的重點支出資金,保證禁毒維穩(wěn)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)和新農(nóng)村建設(shè)工作開展,確保市各項重點建設(shè)項目順利推進。

(四)規(guī)范地方政府債務(wù)管理。嚴格執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》要求,建立規(guī)范的地方政府舉債融資機制,加強政府或有債務(wù)監(jiān)管,結(jié)合試行使用PPP模式,鼓勵社會資本參與城市基礎(chǔ)設(shè)施等公益性事業(yè)投資運行。在甄別清理政府性債務(wù)的基礎(chǔ)上,妥善辦理存量債務(wù)置換手續(xù)和在建項目后續(xù)融資。

(五)繼續(xù)加大歷年暫付款和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理。一要對歷年暫付款進行清理,及時轉(zhuǎn)列支出,提高八大類支出指標(biāo)的自然增長率。二要加快專項轉(zhuǎn)移支付的支出進度。各部門要積極做好項目申報、立項、采購等工作,在不違反專項資金管理原則下,盡可能簡化優(yōu)化手續(xù)。三要全面鋪開結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理機制,加大清理盤活存量資金力度,充分發(fā)揮財政資金使用效益。確保到2017年底實現(xiàn)一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模占支出比重不超過9%的目標(biāo)。

主任、各位副主任、各位委員,從今年財政狀況和國內(nèi)外經(jīng)濟形勢運行趨勢,受上級政策調(diào)整因素影響,要完成財政預(yù)算收支和改革管理工作,任務(wù)艱巨繁重。我們堅信在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常務(wù)委員會的監(jiān)督支持下,嚴格按照“三嚴三實”的要求,堅定信心,積極作為,就一定能圓滿完成今年各項預(yù)算任務(wù)。

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