一、部門基本情況
?。ㄒ唬?/font>部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能:
陸豐市住建局主要職能承擔(dān)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、工程建設(shè)、市政公用事業(yè),推進(jìn)住房發(fā)展和保障住房建設(shè),落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、實(shí)施和管理等工作。2013年納入部門決算行政機(jī)構(gòu)1個(gè),財(cái)政差額撥款管理的下屬事業(yè)單位5個(gè):燃?xì)馑?fù)責(zé)全市燃?xì)饧捌湓O(shè)施的管理工作;質(zhì)監(jiān)站負(fù)責(zé)全市的房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全;監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、市政工程設(shè)施、公用事業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等方面的監(jiān)察;園林所負(fù)責(zé)全市園林綠化管理工作;造價(jià)站負(fù)責(zé)提供工程建設(shè)材料價(jià)格的信息和咨詢服務(wù),承擔(dān)除有財(cái)政性資金投入的建設(shè)項(xiàng)目外的建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額工作。
(二) 人員構(gòu)成情況
1、在職人員:年末實(shí)有人數(shù)461人,其中:行政354人,事業(yè)107人。財(cái)政供養(yǎng)在職人員147名,其中:行政編制20名,機(jī)關(guān)事業(yè)編制8名,參公人員41名,財(cái)政補(bǔ)助12個(gè)單位編制78名。
2、離退休人員36人,其中:財(cái)政退休、離休17人,在局退休19人。
?。ㄈ?span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> 決算年度的主要工作任務(wù)
建設(shè)特色城市,建設(shè)宜居城市,實(shí)施各項(xiàng)工程,推動(dòng)城市形象提升,做好配套完善工程及安居保障工作。工作目標(biāo):加快規(guī)劃編制和落實(shí)、提升規(guī)劃能力;加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升建設(shè)能力,強(qiáng)化城市環(huán)境綜合整治,提高城市管理能力。
二、收入決算說明
2013年部門收支決算表(詳見附表一)
2013年收入決算10164.36萬元,其中:財(cái)政撥款收入9562.89萬元,其他收入601.47萬元。
三、支出決算說明
2013年度部門財(cái)政撥款支出決算表—基本支出(詳見附表二)
2013年度部門財(cái)政撥款支出決算表—項(xiàng)目支出(詳見附表三)
2013年度部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表(詳見附表四)
2013年支出決算10166.30萬元,其中:財(cái)政撥款支出9562.89萬元。2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出1508.12萬元,占16%,其中:工資福利支出937.57萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助198.41萬元;商品和服務(wù)支出372.14萬元 。項(xiàng)目支出決算8056.7萬元,占84%。
主要支出項(xiàng)目有:(1)保障房和廉租住房建設(shè)支出3139.48萬元;(2)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4427.22萬元;(3)節(jié)能環(huán)保污染防治支出490萬元。
四、2013年項(xiàng)目支出情況說明
2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出8056.7萬元,比上年決算5141.89萬元增加2914.81萬元。主要原因是加快廉租房建設(shè),更好完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及日常維護(hù)維修等。主要支出項(xiàng)目有:(1)保障房和廉租住房建設(shè)支出3139.48萬元(2)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4427.22萬元(3)節(jié)能環(huán)保污染防治支出490萬元。
五、2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共21.95萬元,具體情況如下:
1、因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.09萬元,主要包括:公務(wù)車保有量4輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.09萬元,平均每輛4.5萬元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出3.86萬元,主要用于接待上級、省市業(yè)務(wù)往來支出。